借银行存款,贷其他应付款。
你好,我想请教一下,就是我们公司有遇到一个问题。他们股东呢,对于他们那个,因为分红。有的股东多,有的股东少拿了,然后我们就聘请了外面的那个会计所的来进来审计。那我们审计出来,因为公司吗?走账会比较混乱。它有一些都是从那个大股东的账户上分红啊,或者说工程款,这些都是从大股东的账户上走出去。走出去,到其他股东,或者说其他公司的。那项审计这一块呢,就认为说。他们一直说强调审计的什么主体原则,独立性原则。就没有把我们这一块儿审计进去,他认为说这一块的费用,不应该记录到公司的账目中。然后他实际出来,就导致说我们利润很高,那像这种是怎么样的呢?
老师 你好 我想问一下 公司帮别人买社保交社保 但是这个人没有在公司上班 只是单纯的需要公司买社保 然后钱也是转到公司对公账上的,然后他的社保是和公司员工一起缴纳的 这个要怎么做会计分录呢?借方 是银行存款 贷方不知道应该挂哪个科目才能让他平
12:46问答详情23:46:19后或5次对话后问题结束你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,还是190万的发票呀?
老师!想咨询个问题,就是我们集团公司参股一家风电公司占股25%,这家风电公司还有另外两个股东分别占股65%和10%。按理说对风电公司进行增资要股东会三分之二的表决权通过才能增资。我们集团公司和另外一家股东不同意对三期,四期项目进行增资。但是大股东强行在我们两个小股东不同意的情况下进行增资搞三期四期项目。现阶段项目基本已完成导致我们股权被稀释。我们就想退出出售股权。就想问下,那我们肯定以评估价为基准确定转让价格。但是这个评估的结果能包含他们上的三期四期项目么?
老师,我想问下公司最近接了一个工程项目,然后有个人想和我公司一起合作做这个项目,他转了三百万的启动资金进来,项目做完后拿到分红他就走了。我想问下收到对方转进来的启动资金的会计分录,和结束时公司与他分红的会计分录。他不是公司的人不参与公司的事情也没有股权变更之类的。
税务局网站上季报的财务报表,这个本期金额是哪一期
老师您好,公司有个营业执照两年没用了,打算做外贸,银行和税务有没有要调整的呢
销售商品客户当时没有付款,一段时间后付款客户自己抹零了,应收1050,一段时间后销售方实际收到1000,销售方怎么做账
老师,审计的审查出我公司2024年有未确认的收入,从2024.5月-12月给我们确认了收入74万,我该怎么记账呢,是取消2024年的记账,从2024.5月开始补收入吗?
老师,我想请问,企业所得税汇算清缴里面关于职工薪酬的填报。因为去年12月份有计提1月工资,有未发放的工资。那我填报账载金额和税收金额都是按照计提金额来填报吗?因为12月份计提的工资在1月份才发。
专项扣除填完以后,每月工资还扣个税吗?还是每月先预交,年底再返啊
在一家公司任职的会计,是否可以再做其他公司的账务
老师,只有实发工资数,而且有部分人的工资扣除各项之后会有产生个税,那我这个能有办法推算出应发数吗?我用实发工资+社保+个税这样推算应发数,计算出来的个税有会有差额
公司异地建筑服务预缴增值税有大概10万块,在本地实际申报增值税时候因为有留抵税额一直没交过增值税,也就没有把预缴的金额用掉。现在账上留抵税额还有几十万。想问下,预缴的这个增值税可以退吗?还是可以加到留抵税额里面?难道就这么一直预缴一直金额增加吗
公司给个人打了设计费2000,没有劳务发票,公司叫按照临时工的工资申报个税,这个分录怎么做?
然后你们分红给他的时候,借其他应付款贷银行
如果他投资进来的是300万,你们支付出去的400万,这个差额的100万,你就做借销售费用,或者是主营业务成本,贷银行存款100万。
老师你好,你的意思是工程结束后分给他的分红是400万的话就是借其他应付款300,销售费用/主营业务成本100.贷银行存款400.这样吗?那如果工程结束后是亏本的呢,这时候分录要怎么写。
亏本了,你就不能给他钱了,你把这个其他应付款的余额结转到营业外收入就可以了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。