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老师,我公司每月支付贷款利息已做账,借 财务费用 贷 银行存款,跨年收到利息发票要怎么入账呢?

2023-06-15 15:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-15 15:40

借其他应付款,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷其他应付款

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快账用户1260 追问 2023-06-15 15:47

老师,这样做分录是不是和直接把发票附进去是一个道理?

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齐红老师 解答 2023-06-15 15:48

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1260 追问 2023-06-15 15:49

老师,我是软件做账,这么做也合理吗?

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齐红老师 解答 2023-06-15 15:49

可以的,可以这么做的,跨年了可以,如果是当年的话,尽量的红冲,然后再做发泄的。

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齐红老师 解答 2023-06-15 15:49

在做发票的,刚才打错了。

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快账用户1260 追问 2023-06-15 15:55

老师,对的,发票是跨年收到的,上年有计提分录,也有支付分录。那我现在收到发票正确做法,摘要:收到银行利息发票 借 其他应付款-利息 贷 利润分配未分配利润 借 利润分配未分配利润 贷 其他应付款-利息,对不对??

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齐红老师 解答 2023-06-15 15:59

可以的,可以这么做。

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快账用户1260 追问 2023-06-15 16:04

好的老师,那这样的话,收到手续费发票分录也是一样的做法吗?

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齐红老师 解答 2023-06-15 16:05

你好对的,是的,一样的。

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快账用户1260 追问 2023-06-15 16:07

老师,收到手续费发票是专票,进项这块怎么做?

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齐红老师 解答 2023-06-15 16:08

借利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税进项,贷其他应付款做这个。

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快账用户1260 追问 2023-06-15 16:11

老师,就做这一个分录吗?

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快账用户1260 追问 2023-06-15 16:14

老师,银行手续费之前支付的时候,借 财务费用 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2023-06-15 16:15

做一个红冲的,然后第二个做发票的时候做这个。

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快账用户1260 追问 2023-06-15 16:20

老师,开的手续费发票也是跨年了,这样做对嘛?冲红分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-06-15 16:23

对的,是的,借其他应付款,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润,应交税费,应交增值税进项,待期的应付款汇算清缴,纳税调增就可以了,因为你之前加税合计做的是费用全额抵扣了,现在调增的是发票的税额的那一部分。

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快账用户1260 追问 2023-06-15 16:26

好的老师·~我明白了,辛苦了

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齐红老师 解答 2023-06-15 16:31

不用客气,工作愉快。

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借其他应付款,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷其他应付款
2023-06-15
您好,分录是没错的,是不是平时这个6000利息没有取得发票啊,这个
2024-09-23
当收到银行利息发票时,可以进行以下账务处理: 先冲销上月支付利息时未附发票的记账凭证: 借:财务费用(红字) 贷:银行存款(红字) 然后根据发票金额重新记账: 借:财务费用 贷:银行存款 如果发票金额与上月支付利息的金额完全一致,上述账务处理后财务费用的发生额不变。如果发票金额与上月支付利息金额有差异,则需根据差异情况进行调整。 例如,若发票金额小于上月支付利息金额,可能是银行扣除了某些手续费等,需要将差异部分进行调整: 借:财务费用(差异金额红字) 贷:银行存款(差异金额红字) 若发票金额大于上月支付利息金额,可能是银行前期计算有误,后期进行了调整: 借:财务费用(差异金额) 贷:银行存款(差异金额)
2024-10-08
直接附在上年最后一笔利息凭证后边
2024-05-28
你好,跨年收到发票后,把之前的无票费用分录红冲,然后根据发票入账 涉及损益的科目,通过   以前年度损益调整  科目核算 
2022-07-06
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