你好; 是什么原因报废的;如果是 管理原因造成的报废; 就得转出的
老师,请问我们有一批库存商品要做报废处理,请问购入时已经抵扣的进项增值税需要做转出吗
请问老师,我们公司是商贸公司,以前一直没有做库存,今年开始需要做库存,但是有一批货物,去年收到的进项发票已经进行抵扣了,成本也已经结转,今年进行销售,请问这个成本怎么办
请问我们一个货物没有报关出口,但是我们的供应商给我们开了进项发票我们货款也付了,请问这个账务处理怎么做?可以做视同内销吗?这个进项发票能抵扣吗?
请问库存过期报废后做了资产损失,这部分产品要做进项转出吗?前期销售已经抵扣了,增值部分也交了税。
老师 我有一个购进货物原来做的库存,没有销售出去,后面要做报废处理,请问这个增值税抵扣过了是要做进项转出吗?
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
情况是出口了以后退库,客户不要了,
你好; 那不用转出的; 不用的
是可以抵扣的是吧
你好; 对的; 是的;这个是可以抵扣的