您好,是的,这个是需要加上申报的。
老师您好,我现在在一家公司做外账,因为接触不到私账,所以不知道公司具体有多少收入和开支,但是最近因为接触业务多了,发现公司隐瞒了大量的收入没有入账,员工的个人所得税也是隐瞒未申报,请问这个如果被查到了,我需要付责任吗?面对我现在的情况,老师能给下建议吗?要不要离职,因为工资还挺高的,所以在犹豫。
老师,我新到一家公司,今天去医院做的入职体检,公司的人事跟我说,体检费用在150以内可以报销,医院这边给了一张财政收据,但是开具日期是今天的日期。但是有个问题,公司有两个月的试用期,说是要转正以后才可以报销。但是转正之后,就是明年了。那这个财政收据是今年12月份的,到时候跨年了,请问明年到公司报账的话,这个体检费是计入到明年的费用吗?明年5月30日之前做2022年的企业所得税汇算清缴,像这种今年的发票,做账做到明年的话,需要调增吗?体检费实际是170元,两个月转正之后可以报销150元。
老师您好,支付了内退职工离职体检费,需要在申报个人所得税时,列入收入范畴吗?比如本月工资2000,另外现金报销内退体检费300,那个税申报收入是2300吗?
老师您好,本人是退休人员月工资2000,在外兼职了四家的财务会计月工资4家合计3300。总计收入5300,请问年终汇算清缴的时候,我的退休工资算到可抵扣6000的里面吗 我手里有一户一般纳税人月工资2000元,账面利润挺大,我想把工资提高点降低利润,①现在申报11月份的工资薪金是做一次奖金28000,得按3%缴纳个人所得税840元 ②还是做到工资薪金里。想做提1~11月的工资?月工资增加到4000元。 哪种方法好点儿?如果做的工资薪金本期收入那里直接做成1~11月。共增加了22000元,
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
那单位给职工发放餐补,上一天班10元,不上班没有,需要申报个税吗?
需要和工资薪金合并报税
老师,还是刚才那个问题,报销员工体检费,本质上并不是给员工钱,而是一项服务,也需要申报个税吗?
你给员工体检 不就是省得员工自己花钱体检了吗 也相当于给钱了
收到,谢谢您
不客气,帮忙给个五星好评