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老师,我们是物业公司,每月底我会计提水费(按工程部抄表数),然后次月初工程部会提交一笔预付水费的流程,交了水费收到发票,再提交一笔冲账流程,那我的账务处理是不是也要有三个环节,怎么编分录呢

2023-06-13 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-13 16:07

同学你好 你们代收代付的吗

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快账用户3112 追问 2023-06-13 16:09

不是的,进成本的水费

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齐红老师 解答 2023-06-13 16:16

借预付账款 贷银行存款 借其他业务成本 贷预付账款

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快账用户3112 追问 2023-06-13 16:20

但是我计提的时候是借:其他业务成本 贷:其他应付款

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快账用户3112 追问 2023-06-13 16:21

我能不能预付环节不体现,等拿到发票有冲账流程的时候直接冲减我的其他应付款

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齐红老师 解答 2023-06-13 16:28

同学你好 这个可以的

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同学你好 你们代收代付的吗
2023-06-13
同学,你好 嗯嗯,是的
2023-06-13
您好;收入、和水电费管理费分别入账;如果对方未开具发票,用收据入账,做纳税调整;
2021-12-30
你好,专票需要交的税增值税需要转到未交增值税
2024-07-15
这种情况是没办法的。重新去开一张金额一致的发票吧!
2019-09-05
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