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外贸公司,目前只有对外出口退税,开0税率的外销增值税普票,增值税申报就是0 吗?

2023-06-13 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-13 11:21

你好,带附表一免税收入里面填写。

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快账用户4471 追问 2023-06-13 11:24

好的,郭老师,那这笔收入只需要缴纳企业所得税就可以了是吗?

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齐红老师 解答 2023-06-13 11:25

你好,还有印花税呢,你们单位有水利建设吗?

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快账用户4471 追问 2023-06-13 11:29

没有,只出口货物,我就是疑惑外销收入没有缴纳增值税,然后还可以退进项增值税

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齐红老师 解答 2023-06-13 11:32

对的,是的,可以的,可以这么做。

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快账用户4471 追问 2023-06-13 11:32

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-13 11:34

不用客气,工作愉快。

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你好,带附表一免税收入里面填写。
2023-06-13
您好,对,这个是不按照增值税税负率来衡量,然后退税率0的话可以不用考虑换汇成本,理解的对
2024-10-02
就是说,你正常在你的电子税务局申报的时候,在附表二里面把这一部分进项税额要做转出。如果说你不退税的话,这个你也是不能抵抗,你只要做转出处理。对外销售的发票是可以享受免税的。
2020-12-02
你好当月按13%申报,次月冲红再按0开具
2023-11-03
1.将错误的普通发票信息进行红冲处理。在附表一的第12栏“红字专用发票信息表”中填写红字发票的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 2.将正确的普通发票信息填入附表一的相应栏次。在附表一的第3栏“开具增值税专用发票”中填写正确的发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 3.在附表一的第10栏“开具其他发票”中填写正确的普通发票信息,包括发票代码、发票号码、开票日期和金额等信息。 4.在申报表的其他栏次中,如有需要,也可以将相应的数据填入相应的栏次中。
2023-11-02
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