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2022年计提了1万企业所得税,在2022年付了一半,在2023年付了一半,现在汇算清缴退回来一部分2千元,这样的话,要冲减2022年计提2000元吗 ?计提时,借应交所得税 1万,贷所得税费1万,,付的时候,借,银行存款1万,贷应交企业所得税1万,收到退税,借银行存款2千,贷以前年度收益2千。

2023-06-13 07:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-13 07:57

你好,现在汇算清缴退回来一部分2千元,分录是 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润

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快账用户9016 追问 2023-06-13 07:58

那不用冲回计提那2千么?

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齐红老师 解答 2023-06-13 07:58

你好,第二个分录,就是冲回之前多计提的2千啊 

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快账用户9016 追问 2023-06-13 08:00

不是,是我们在2022年付一半,2023年又付一半,然后我在2022年计提1万。但审计调整了冲减了5千

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齐红老师 解答 2023-06-13 08:01

你好,现在汇算清缴退回来一部分2千元,分录是 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户9016 追问 2023-06-13 08:02

现在审计调整了5千,我冲回2千,那账上还有3千,我要不要调整回来?

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齐红老师 解答 2023-06-13 08:03

你好,为什么退回2千,审计会调整了5千,是什么原因导致的差额呢? 

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快账用户9016 追问 2023-06-13 08:04

是我们在2022年只付一半,2023年又付一半。

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齐红老师 解答 2023-06-13 08:04

你好,为什么退回2千,审计会调整了5千,是什么原因导致的差额呢?  麻烦给个正面回复,好吗 

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快账用户9016 追问 2023-06-13 08:09

2022应交是1万,但因为政策,能缓交,所以2022是只交了5千,我计提了1万,然后审计冲减5千,其实调整后,在2022,我们只计提了5千,现在2023年3月又交了5千,借,银行存款,贷那应交税费5千,那现在退2千,那账上还有3千,这个3千要不要调整?

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齐红老师 解答 2023-06-13 08:09

你好,针对这3千,不需要做什么调整

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快账用户9016 追问 2023-06-13 08:10

哦哦,那账上的这个科目余额表,不就会不平吗?

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齐红老师 解答 2023-06-13 08:11

你好,不是任何时候任何科目余额都是平的啊 

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你好,现在汇算清缴退回来一部分2千元,分录是 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
2023-06-13
您好,这个是需要冲减的,需要
2023-06-12
你好,这样是正确的
2020-09-08
做汇算清缴的时候,填写的是利润总额。计提的所得税不用减
2023-05-22
小企业会计准则没有问题,可以的。
2023-10-05
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