你好 借银行贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 借管理费用负数 正常集体
员工离职,为员工多缴纳了一个月社保,当时月份正常做了计提缴纳,现在收到社保公司退回的社保怎么做账呢
请问老师,我们公司四月份的时候给员工把二月三月的社保都补缴起来,工资也是发的,那我需要每个月做计提工资的时候社保也计提,还是四月份要补缴的时候计提他们呢?
老师我三月份发了之前四个月的工资一万五千多,四月份我申报个税时那个累计减除费用应该是2000啊,可我这个上面咋显示15000呢
老师你好,公司三月份的税金及附加是正常计提的,4月份申报时是减半征收了,那这个多提的税金及附加,我可不可以在以后的几个月不计提了,然后去冲减呢?
老师,公司三四月份多计提多发了工资700,五月份员工退回来了,那么这次退款怎么做分录呢?五月份是正常计提还是要减去三四月份多计提的呢?
老师你好!请问:查账征收和核定征收的区别?还有在税务上税收有什么区别?
老师一般纳税人开具鸡肉销售发票开9%税率的对吗
老师,现在发现两年前建账的时候漏登记了一笔往来款和一笔财务费用,现在应该怎么调账?
花生种植专业合作社自产自销是免税的吗?
预收售房款怎么理解计税基础为0啊? 负债的计税基础=账面-未来税法规定可抵扣的,预收售房款当期就要交税啊,未来可抵扣的金额不就是0吗,那计税基础不应该是账面吗?
逾期缴税了,罚款交了在哪里打出证明
老师,企业所得税汇算的时候 有个职工薪酬支出明细表,账载金额和实际金额是不是需要一样?
你好,老师,我公司做光伏支架安装类,包工包料,那现在进项达到70%了,这样的话,此项目核算,就 不产生应纳税销项税额了,这样,合适吗
老师,企业汇算清缴职工薪酬及纳税调整明细表中的工资薪金支出怎么填写
我本人在2个地方任职,我们领导在我不知情的情况下在他的另外一个公司给我2024年报了2万整的工资,变成了我在3个公司任职了,现在汇算清缴,出来的应纳税所得额为79363.33元,要补交3582.79元的个税(应交5416.33,已交1833.54,补交3582.79),我们领导同意把他给我报的2万整的工资产生的个税退给我,请问他应该退我多少钱呢,怎么算呢?
好的,那么有一个员工五月中途离职了的,当天就发了工资,这个我还要不要计提呢?
需要的 计提然后支付
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快