账载金额:是填应付职工薪酬-工资上年计提的1-12月发生额, 实发金额是填汇算清缴前已经实发的上年计提的1-12月金额。 税收金额:在汇算前发放和申报了个税的上年计提的工资
老师好,我想问一下,就是有个朋友的公司之前个税都是自己乱报,现在让我接过来帮报,我安装那个个税APP了,还需要他原来的数据嘛,还是从4月开始报
外贸出口报关单上CIF价成交的运保费计入其他应付款科目,实际支付的运保费低于报关单上的运费,这个差额计入什么科目? 借:其他应付款 差额计什么科目 贷:银行存款
老师,我企业是生产制造企业。月底盘点,有盘亏的现象。像这种当月盘亏的原材料怎么做账?
如果一家公司报了工资交过税的,汇算清缴还有一家在报,每个月低于5000,那汇算清缴时候需要补税的话这个补的税能退吗
您好,我想请问1月份的工资2月才发放,个税要3月才能申报,这样的话,计算1月份的工资的时候。是按照扣除5000,还是1万呢
老师,向客户加收的税点应该如何进行账务处理和税务处理呢?
23.10月对方提供网站开发服务,给我们开具了服务发票,当时是借:服务费300 进项税额50 贷应付账款-B 350 已经付款借:应付账款350 贷:银行存款350 如果我们这个发票是真实业务,可能是对方没有交税,被判定异常发票,要我们进项转出 想问一下账务要如何处理合适一点
实木家具行业,经营范围有工艺品,三月要开地毯发票出去,进项四月份才开过来,能这样操作吗
那多交的税款会退回吗?
这个资金的来龙去脉可以解释一下吗
老师 里面有个社保费用,因为我公司社保费用公司全额承担,所以需要吧个人承担哪块 调增 我在犹豫 实际金额 填那个数据?
只填公司承担的基本社保
我张载金额是 填写个人和单位一起承担的 实际填写 单位实际承担的 税收也是单位承担的 是吗
是的,就是那样填报就行