你好,可以的。操作本身没问题
老师,领导说收到了一个客户的美元发票,然后我们给他付款美金,然后客户在给领导私账发人民币这样做是可以的吗
老师 公司用我的个人卡给国外人支付美元佣金 这样可以吗 然后再给我报销
老师 用我的个人卡给国外的外国人付佣金4330美金 怎么申报 怎么报销
请问老师,我们是出口药品的公司,一个新的国外客户是很难的,国内的A老师曾在国外留学,他较为了解国外行情,在A的引荐下,促成了国外客户B给我们下了订单,我们可以给A老师付咨询费么?或者付佣金可以么?(我只知道我们给国外可以直接付佣金,但是可以给国内的人付佣金么?)
想问一下,由于公司给一些客户支付费用,客户不给开发票,所以公司先给个人卡转账,然后从个人卡给客户支付费用,个人卡的主人再给公司开咨询费的发票,这样做合理吗?
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
可是报销的票我从哪里找啊
你好,这个要申报啊。申报的单据,做原始单据。
说是对方不接受对公操作 就只能接受西联汇款给他
申报什么?我没弄过
你好,光是汇款不行,要给他申报。不申报的话就有偷税漏税的嫌疑。
他是外国人 您是说申报个税是吗
我个人给他打款 还要申报吗
你好!是公司要给他申报
找个加油票啥的公司给我报销 操作行吗 就是大概3万多人民币
你好,只能说这个是违规的。
我想知道我们公司这样的操作方法对于我个人有没有什么影响
你好!公司违规,你协助公司违规
就个人汇款给国外这件事我是不是也违规呢
你好,这个没什么关系。汇款本身不违规
主要就是我怎么报销
你好,上面说了。正常申报缴税。按申报单和完税凭证报销
还有就是我给他申报个税 是点哪个项目 税金怎么承担
你好!他给你们做了什么,你们要付款给他
介绍了客户 我们付点佣金给他
你好!一样的,按劳务申报