同学您好, 要签租车协议 这是要车主代开租赁发票的。
公司法人将个人车辆无偿租给企业使用,并与股东签订车辆无偿使用租金合同,并在合同中约定车辆所产生的一切费用由企业承担,那车辆费保险费,维修费,检审费等可否计入成本税前扣除?
老师我想问一下,我们跟员工签订租车合同,租赁员工车辆后,租赁期间这辆车辆产生的油费,过路费、修理费,保险费,保养费都可以走公司正常报销吗
老师,我想问一下我们公司租用法人个人的车,签订了租赁合同,合同中约定车辆发生的保险费、车船税、保养费和修车费,加油费,也由公司承担,专票也是开的我们公司的名称,这些费用都可以税前扣除吗?
法人将车辆无偿租给公司,并签订了合同,该车发生的过路费、油费、维修费、保养费、车险是否可以报销并进行税前扣除
老师,员工租车给公司,租金以补贴形式并入工资发给员工,该车辆的油费、过路费、保险费、维修费能税前扣除吗?
您好,账上挂着无形资产4000,一直没有做过摊销,24年度一次摊销完了,直接计入24年度管理费用里的,汇算时允许一次摊销完吗?有可能会要调增吗
老师,小规模企业出口是未纳入海关统计的邮寄货物什么意思?没有报关单只有出口发票合同,需要根据发票计收入吗?还需要报增值税吗?
老师我们是小企业会计准则租房钱两年没摊销这么做分录
老师医院是租房第三年才交房租我前两年没摊销费用现在摊销可以不
老师我们医院租房三年30万会计分录怎么写
老师租的房子摊销怎么会计分录
老师我们租的房子计提折旧怎么计提
我们医院租的房子怎么交税
老师就是我们医院是租房的租10年这个租金越少越好吗考虑税费和成本
老师我们是医院是租房的这个租金租10年越少越好吗
每月租金500元是不是不需要去税务局代开发票
同学您好,学员您好,是的,对的
那这种不超过500的不需要开发票,费用也都可以税前扣除吧
同学您好,超过500的一般可以税前扣除的 您好,白条入账需要四个条件。1、费用合法真实。所谓合法,是指白条费用所支出的项目,不得违反国家现行法律法规的规定;所谓真实,就是要坚决杜绝虚列费用支出的违法行为。 2、费用与生产经营有关。与生产经营无关的白条费用不得在税前扣除,如应由纳税人个人支付的生活费用、用于业务招待费以外应由个人承担的招待费用等。 3、符合有关扣除标准。税法对有关费用的扣除标准作了明确规定。如《企业所得税税前扣除办法》第四十三条对业务招待费的扣除标准作了明确规定,超过规定标准的部分不得在税前列支。 4、费用本身不具“经营活动”特征。白条费用所发生的项目既不涉及购销商品、提供或者接受经营服务等项目,又不具备经营活动等特征,否则就必须按规定取得发票。