你们是公司可以自己开专票,不需要去税局代开
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
还有一个问题,我们是建筑工程公司,经营范围没有材料销售,一般纳税人得7月1号才生效,对方还着急要这个发票,我们还着急收款,现在怎么处理合适呢?
你好,这个是没有办法的,必须要等你们生效以后才能开13%
我要不增项也能开吗?
这个可以开销售自己购买的材料的。没可以的,没问题。如果长期销售材料就需要增加范围
老师,我看我们的营业执照上也有机械销售,是不也可以开呀
你这个是销售机械,不是销售材料
我想开材料可以吗?
应该得开400多万
对方要求必须开他们对应的材料,我可以选择他们要求的对应的给开吗?
关键是你们跟对方的合同是销售机器设备还是销售材料。如果是销售设备,你们开材料就是不符合规定的,这个就属于虚开发票