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老师 货款不含税100元 客户要开票100元,税率13%,客户另外付税费,客户总计付我们公户111.51,现在我们开票100元,11.51是另外税费,请问,做账时这个11.51怎么做账

2023-06-09 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 16:02

同学你好 11.51也是价税合计的金额才对呀

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快账用户3289 追问 2023-06-09 16:03

请问 老师是什么意思?

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快账用户3289 追问 2023-06-09 16:04

我们做账是 借:银存115.51 贷主营业务收入100 应交税费11.51 但是客户付了这个税费,这个税费怎么冲

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齐红老师 解答 2023-06-09 16:14

意思就是你要是收就单独收现金11.51 不要公户一块收

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快账用户3289 追问 2023-06-09 16:14

但是现在公户收了 咋整

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齐红老师 解答 2023-06-09 16:21

同学你好 做现金退的

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齐红老师 解答 2023-06-09 16:22

把钱给老板这个现金 有内账就放内账里

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快账用户3289 追问 2023-06-09 16:22

有内账的 那这个钱11.51从公户转到私户去吗

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齐红老师 解答 2023-06-09 16:28

直接现金做退回 然后现金放内账

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快账用户3289 追问 2023-06-09 16:54

老师 是借:现金 贷:银行存款吗

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齐红老师 解答 2023-06-09 17:02

同学你好 内账这样做 外账不能呀 外账做退现金给人家

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快账用户3289 追问 2023-06-09 17:05

对对 借银行 11.51 贷现金 11.51

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齐红老师 解答 2023-06-09 17:12

啥意思 你银行收这个钱要挂往来的 然后现金冲减往来

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同学你好 11.51也是价税合计的金额才对呀
2023-06-09
我们开票 借应收账款100 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到对方 借费用类20 贷应付账款20 应收和应付对冲剩下80
2022-02-10
你好!这个你们开发票是分开开的吗
2024-07-22
借银行存款20000贷,主营业务收入、应交税费 1000在内账做 借库存现金贷,营业外收入。
2021-08-25
你好!不对吧,不是少给你100元吗?再让你们开127.69的发票?
2024-10-19
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