尊敬的学员您好!参考一下。 2018年较2017年经营没有发生重大变化。但是上年毛利大概在19%,本年毛利到达了31%,存在多计营业收入和营业成本的重大错报风险。
老师,这道题答案选什么,请帮忙解答一下,谢谢
老师帮忙解答一下问题,谢谢。
希望老师可以帮忙解答一下案例二 谢谢老师
老师,这一题答案看不懂,请您帮忙解释一下吧,谢谢
论述题,老师帮忙解答一下,谢谢。
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
管理费用在2017年为2000,2018年-5000,变动-350%,其完整性应该存在重大错报风险,应该重点关注
投资收益上一年2000,本年5000,而未发生重大资产重组。增长150%,其发生认定存在重大错报风险。
因为上面的影响事项导致所得税也发生变动,应重点关注