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2022-11-01 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-01 10:22

1 借:银行存款 10000 贷 预收账款 10000 借:银行存款 183000 预收账款 10000 贷 :主营业务收入 193000/1.13=170796.46 应交税费 应交增值税 销项税额 22203.54 借:银行存款 200 贷 :其他应付款 200

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齐红老师 解答 2022-11-01 10:23

2 借:固定资产 60000+3000+500 贷:银行存款 如果是含税的话,就考虑下,固定资产 13%的税率 安装费 运输 9% 题目如果是含税价格 固定资产 60000/1.13+3500/1.09=56308.35 进项税额 60000/1.13*0.13+5300/1.09*0.09=7340.27

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齐红老师 解答 2022-11-01 10:23

借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290 请参考,希望能帮助到你,祝你生活愉快

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快账用户2600 追问 2022-11-01 10:28

第一不对吧。借贷不平衡

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快账用户2600 追问 2022-11-01 10:29

第三呢。老师

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齐红老师 解答 2022-11-01 10:37

170796.46+22203.54-183000=10000 同学你好,是相等的

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齐红老师 解答 2022-11-01 10:38

借:管理费用 7970 其他应收款 5320 贷:应付职工薪酬 13290

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1 借:银行存款 10000 贷 预收账款 10000 借:银行存款 183000 预收账款 10000 贷 :主营业务收入 193000/1.13=170796.46 应交税费 应交增值税 销项税额 22203.54 借:银行存款 200 贷 :其他应付款 200
2022-11-01
同学你好,老师计算一下,稍候回复,谢谢。
2022-01-11
第一题目的答案是B对
2022-04-27
你好,请问哪里有疑问?
2021-12-13
你好,做法不正确,要把多挂收入,要把这个收入冲销回去. 借:以前年度损益调整 1200 贷:应收账款 1200
2021-12-20
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