您好,欠缴哪个税款?
老师,我想问下,这个企业所得税汇算清缴的时候我们可以退1340元的税钱,但是由于我们有欠税,所以没有退,现在税务跟我们老板打电话说让把税调一下,不要这笔退税了,这个要怎么弄啊
老师,我想问下关于建筑业异地预缴时8月份所属期多缴了税款现在进行退税,在电子税务局上进行退税处理资料都交齐全了,但是办理状态是不予办理附带了一段话 说请在情况说明中清晰地说明税费为什么不能退回企业账户的原因,多缴纳税款时是从个人账户支付的,退税不应该也是退回个人账户吗,在办理退税上传资料时我也是明确填写了退回账户是个人的,如果说需要写清楚这笔税费不能退回企业账户的原因可以怎么写?
老师你好,请问一下我们是个人独自企业,表上自动显示企业划型:微型企业,如果填退税申请填资产总额2350万元,营业收入填2358万元,那么企业划型显示是中型企业?申请退还项目:选增量留底税额,点击提交出现对话框:企业类型不属于13个特定行业范围,“申请退还项目”需选择存量留底税额,选“存量留底税额”为空或小于0,申请退还项目不可选择“存量留底税额”请问老师怎么弄?急急急急
老师,请问选中的(抵欠)这两个字是不是就可意思是:现在不申请退税,留着以后又需交企业所得税的时候来抵吗? 你所得税汇算清缴,有退税款,我想申请留抵,这种做对吗?
老师,请问一下我在做企业所得税多缴退税时出现这个提示需要怎么样填,可以退1855.56,但是企业现在还有欠着税款未交需先抵后退,但是又提示不能小于等于0
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗
“其他收益”是什么性质的科目
老师,只是签订了合同,发票还没开过来,支付出去的钱分录 借:预付账款 贷:银行存款 这样对不对
股东是个人,现在想要注销,期末的未分配利润需要交个人所得税吗
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
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企业增值税
去年的增值税跟附加税都有欠
您好,那您需要先把欠税解决了再考虑退税
意思是除非欠税交完然后才能申请这个退税是吗
税务局发信息让来申请退税以为可以直接这样申请先抵后退,然后直接抵扣掉,谢谢老师了,我明天跟税务局确认一下
您好,可以退抵欠,若能进行也可以
我就是选择先抵后退,可是提示退抵税额不能小于等于0,提交不了
您好,那您去大厅确认下
好的,谢谢老师
您客气,非常荣幸能够给您支持