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老师,之前一笔打印机,我计入借管理费用-办公用品5000,应交税费700,贷银行存款6200,请问我现在需要将它调整为固定资产,应该具体怎么做分录?谢谢,请详解

2023-06-08 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-08 14:14

借:固定资产5000 贷:利润分配-未分配利润5000

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快账用户4524 追问 2023-06-08 14:18

老师,没有跨年,今年发生今年调整,请问怎么入账,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:22

借:固定资产5000 贷:管理费用-办公用品5000

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快账用户4524 追问 2023-06-08 14:25

税费不用管是吗?不用冲减是吗?老师

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齐红老师 解答 2023-06-08 14:32

你的那个税已经抵扣了,不用管它了

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相关问题讨论
借:固定资产5000 贷:利润分配-未分配利润5000
2023-06-08
借固定资产,借管理费用负数 支付其他与经营活动有关的现金,填写负数, 然后再购买固定资产、无形资产,填写正数。
2023-08-16
借银行 贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前 年度损益调整,贷利润分配未分配利润,之后重新做,借固定资产 长期待摊费用 应交税费 贷应交税费-车辆购置税 银行存款 摊销:借以前年度损益调整-销售费用 贷长期待摊费用。 借未分配利润 贷以前年度损益调整
2020-08-08
您好,借  其他应付款   带 以前年度损益调整   借 以前年度损益调整     带 未分配利润
2023-10-24
你好; 1. 对的 ;2.     你们这个是买给员工穿 ;经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。   3.       计入经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。  
2022-11-11
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职称:注册会计师,税务师

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