你好; 意思是会吧客户的余额转出去 ; 那 这个应收账款余额是客户确实多支付的钱吗 ? 还是说应收未收的款; 才能判断怎么来处理往来科目的
A客户向我司支付的货款是一张承兑,现在我司把这张承兑转给了一家没有往来的单位B,那家B单位把钱转到我司账上,这个应该怎么做账呢。收到A货款票据:借:应收票据 贷:应收账款—a公司。然后怎么做
我想问一下就是,嗯,我们属于总部,然后有一个有两家分公司,然后现在是第一家分公司的账上这个这个客户上有应收。应收余额,但是呢,现在要把这个客户转转到另一家分公司,但是另一家分公司跟那个前边儿那分公司没有往来关系。至于。这这两家分公司至于总部有往来关系,然后像这种情况下,怎么通过总部的往来,然后把这个客户转到另一家分公司呢?
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
老师,我们公司有一个情况不知道怎么做账?1,就是我们总公司分公司在一个办公室办公室,然后总公司支付房租物业水电后,会分摊到各个分公司,但是发票是开给总公司,这种情况做总分公司做其他应收应付往来,另外一方是什么科目;第二个情况也相似,就是总公司有一个部门专门为下面分公司服务,然后这部分人工,由总公司代付,个税也是总公司申报,代付人工,后续会向分公司收回,这个做账,跟第一个情况一样,挂往来,就是另外一方科目不知道是什么;也不属于收入,不开票
老师,你好,我们公司和A.B两个公司都有往来,两家公司都欠我家账款,两家公司属于一个老板,他们想从A公司给我家转款50万,然后我家再把50万转给B公司,后期A公司余下的还从A公司账户还,就等于是B公司欠的款多了,后期也从B公司账户还,这个不需要代收代付协议吧?这个操作可以吗?有没有什么风险?
2024年补交2017年的一个销售未入账的固定资产的增值税,并且税局那边帮更改了2017年的增值税申报表(在2017年的增值税申报表里增加了这笔为未开票收入),请问这笔补税的完整分录是什么?需要还原业务做账吗?网上搜的借:以前年度损益调整,贷:应交税费—应交增值税,这里怎么解释?
请问休了婚假,绩效能不能不发?
请问老师怎么理解?厂家返利
以前年度支付的款项没有发票的没有调增可以在今年调增吗
老师,帮我看一下这个是属于小规模吗
请问老师,我没有工作,按次劳务所得进账100万,分两次支付,现金存款,怎么扣税?
老师,我们公司打算买一个商铺,70平方,价值,60万,是划算进固定资产还是划算做房产税和城镇土地使用税?
老师您好,a105080有部分分类不是很准确,没有纳税调整项,问题不大吧
应收账款周转次数增加对企业来说是好事把老师?他的公式怎么算
工程上的业务关系,公账支出去的处理好办事的支出如何做账呢?