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您好老师!在今年3月份缴纳了2022年的残保金,然后税收优惠政策出来后,这个月收到了退回这笔钱,请问怎么做分录呢? 当时缴纳的分录是: 借:管理费用650 贷:银行存款650

2023-06-07 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 15:46

借银行存款贷管理费。

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快账用户7850 追问 2023-06-07 15:49

好,不一年转入营业外收入了吧

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:53

你好,冲减原来的费用或者经营业外收入两种处理都可以。

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快账用户7850 追问 2023-06-07 16:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:08

 你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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借银行存款贷管理费。
2023-06-07
同学你好 你如果做借 管理费用-1万是比较好的。
2021-01-13
你好;    那你认证了发票吗; 是否要红冲发票;   才好 考虑是否 进项税转出 和红冲费用去   
2022-12-28
借:银行存款 借:管理费用 负数
2024-07-01
把原来的红冲。借借未分配利润三万负数。贷银行存款三万负数。 。借以前年度损益调整。进项税额。银行存款。
2022-12-28
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