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请问一下老师,和合作对象一起做一个项目,收入一人一半,由于合作对象没有办法开这个项目的发票,我公司开了全部发票,他们拿对应的发票给我们抵,我这部分做了成本,请问摘要要怎么写合适啊

2023-06-07 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 14:33

同学你好 开成本的发票就可以了

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快账用户4749 追问 2023-06-07 14:35

是摘要写什么,我把这费用做主营业务成本可以吧,摘要写开成本发票吗

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齐红老师 解答 2023-06-07 14:39

同学你好 对的 这样就可以

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快账用户4749 追问 2023-06-07 14:46

请问一下老师,有一家我公司代扣代缴税,不是我公司的收入的,但是因为没有协议清楚,税变成我公司承担,什么发票都没有,实在不知道做那里,刚好应付账款贷方️余额很久不知道谁的了,我可以吧这个税从这个应付账款,借:应付账款,贷:税,本来想做到成本去,到时纳税调增,我想如果做到应付帐款去我就不需要去调了

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齐红老师 解答 2023-06-07 14:55

做往来科目就可以了

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快账用户4749 追问 2023-06-07 14:58

税金本来要另外收取的,因为没有协议好,最后老板说税金我们承担了,因为没有票,要做到成本营业外支出我就需要去纳税调增这笔税了,刚好看到应付账款里贷方有余额,挂了很久的,所以我想做干脆冲掉应付账款,这样不走成本费用就不需要调增了,就是不知道这样坐可不可以

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:04

同学你好 这个可以的

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快账用户4749 追问 2023-06-07 15:13

确定可以,我就放心了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:19

你成本和应付账款冲减了就可以 利润增加了还得交所得税

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快账用户4749 追问 2023-06-07 15:27

只是我这笔应付帐款不是这个公司的,是另一些无名氏的,也不知道是谁的了,直接冲这笔,有点纠结不知道可不可以,如果老师觉得没问题我就这么做了

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:30

成本和应付账款要对应才可以 如果不对应没法冲

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快账用户4749 追问 2023-06-07 15:32

什么叫对应啊

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快账用户4749 追问 2023-06-07 15:36

这个税如果可以走应付帐款出去,我就不做成本了,就不需要调增了,如果不可以我就只能坐成本去做纳税调整

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:41

就是你这个成本是应该谁给你提供的

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你好,支付某某业务就可以的。
2023-06-07
同学你好 开成本的发票就可以了
2023-06-07
你好。咱们收到发票时是借主营业务成本贷银行存款等。
2024-01-08
你们有代收代付协议的吗
2020-11-18
以收到货款2000元为例,您可以按照以下步骤进行计算: 1.计算您公司应缴纳的税款:2000元 * 6% = 120元(税款)附加税根据税款计算,假设附加税率为12%(具体税率可能因地区和政策而异),则附加税为120元 * 12% = 14.4元总税款及附加税为120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.计算合作公司应开具的发票金额:假设合作公司按照1%的税率开票,那么他们可以开具的最大发票金额为(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因为需要从总金额中扣除您公司已经承担的税款和附加税)。 3.计算您应转给合作公司的款项:您应该转给合作公司的款项为合作公司的发票金额加上他们应缴纳的税款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
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