同学你好 开成本的发票就可以了
老师,我们和另一个公司合作做项目,甲方把钱全打给我们了,现在我们需要打一半给合作公司,请问发票怎么开?会重复交税吗
老师,请问我们和别的公司合作开发一个项目,所有权归双方共有,我们买了对方前期一部分数据,签了个技术转让合同,那我们要做进研发费用是不是要做备案?
请问一下老师,和合作对象一起做一个项目,收入一人一半,由于合作对象没有办法开这个项目的发票,我公司开了全部发票,他们拿对应的发票给我们抵,我这部分做了成本,请问摘要要怎么写合适啊
请问一下老师,和合作对象一起做一个项目,收入一人一半,由于合作对象没有办法开这个项目的发票,我公司开了全部发票,他们拿对应的发票给我们抵,我这部分做了成本,请问摘要要怎么写合适啊
请问一下老师,我们公司和其他公司一起做了一个拍卖项目,一家一一半,由于另一个公司没有开票资格,所由我公司全额开佣金发票,对方开了一张现代服务发票给我们冲这部分账,请问一下1.这张发票我做账摘要应该怎么写2.这张发票其实做销售费用里还是做到那里
请问怎样把一台电脑多个单位的个税扣缴端数据一次性复制到另一台电脑上?
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
是摘要写什么,我把这费用做主营业务成本可以吧,摘要写开成本发票吗
同学你好 对的 这样就可以
请问一下老师,有一家我公司代扣代缴税,不是我公司的收入的,但是因为没有协议清楚,税变成我公司承担,什么发票都没有,实在不知道做那里,刚好应付账款贷方️余额很久不知道谁的了,我可以吧这个税从这个应付账款,借:应付账款,贷:税,本来想做到成本去,到时纳税调增,我想如果做到应付帐款去我就不需要去调了
做往来科目就可以了
税金本来要另外收取的,因为没有协议好,最后老板说税金我们承担了,因为没有票,要做到成本营业外支出我就需要去纳税调增这笔税了,刚好看到应付账款里贷方有余额,挂了很久的,所以我想做干脆冲掉应付账款,这样不走成本费用就不需要调增了,就是不知道这样坐可不可以
同学你好 这个可以的
确定可以,我就放心了,谢谢
你成本和应付账款冲减了就可以 利润增加了还得交所得税
只是我这笔应付帐款不是这个公司的,是另一些无名氏的,也不知道是谁的了,直接冲这笔,有点纠结不知道可不可以,如果老师觉得没问题我就这么做了
成本和应付账款要对应才可以 如果不对应没法冲
什么叫对应啊
这个税如果可以走应付帐款出去,我就不做成本了,就不需要调增了,如果不可以我就只能坐成本去做纳税调整
就是你这个成本是应该谁给你提供的