可以这么开的,没问题的
请问,合同中写签订合同后,预收50%货款,可以对于预收的50%货款先开票给客户报销吗,等尾款付了,再开剩余50%。也就是说,一个合同,分2张发票开具,这样可以吗?
给客户销售一批食品,没签合同也没开发票,客户需要我方出具清关文件,可以给到客户的吗?清关文件的作用是?
给客户销售一批食品,没签合同也没开发票,客户需要我方出具清关文件,可以给到客户的吗?清关文件的作用是?客户在国外,货目前在清关公司?
你好,请问我们是贸易公司,与客户签订合同货款与运费,找了第三方物流运输也签订合同,那么运输方把运输发票开给我们,我公司可以开给客户嘛?(我司已增加运输税种,经营范围也有道路运输,只是没有道路运输许可证)如不能开的话可以让运输方直接开给客户嘛?或者我司怎么开运输票给客户。感谢回答
请问老师,与客户签订的合同,关于打样品的开机费,我们需要给客户开具发票收款,如果开发票的项目是开机费,可以吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,我们是制造业,生产销售汽车、家电上的配件产品,有时会涉及模具的设变费、样品费,开机也是为了打样的,但是销售与客户又定了一个开机费,其实打样费就可以,如果开票项目太杂乱税务会不会预警?
你好,这个是没事的,只要能合理解释就可以了