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老师 比如我们5️确认收入 但是6月份给客户开票,请问应该怎样做账呀?报税怎么报呢

2023-06-07 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 08:00

你好,这种本来就是违规的。不符合权责发生制。 如果一定要做就建议你直接做到6月去确认收入,7月申报

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快账用户7593 追问 2023-06-07 08:01

可是5月份就已经形成收入了呀?

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齐红老师 解答 2023-06-07 08:02

你好,最后去如果问你,那为什么五月不开票?你怎么解释?

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快账用户7593 追问 2023-06-07 08:04

因为6月份要和客户核对5月份的账户消耗 核对完了才开发票

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齐红老师 解答 2023-06-07 08:05

你好!其实这样说起来,就是收入还没有确认了。所以做到6月是没问题的了。 当然,如果你不嫌麻烦,正规的操作是,5月先确认收入报税,做无票收入申报。6月开票,按开票金额申报,同时在无票收入项目填写负数金额

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快账用户7593 追问 2023-06-07 08:06

哦哦 好的 明白了

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齐红老师 解答 2023-06-07 08:07

你好,欢迎下次再来探讨。

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你好,这种本来就是违规的。不符合权责发生制。 如果一定要做就建议你直接做到6月去确认收入,7月申报
2023-06-07
2月份不用做分录,发票粘在1月份做无票收入并且计提增值税的后面,申报2月份增值税时无票收入里面填写负数不含税金额
2022-02-20
你好 根据你的描述,这个建议你把差额放到收入,那个100是你要给飞机公司的,那么是代扣代缴的,放到其他应付款的
2023-06-10
您好,没认证可以认证,不需要重新开
2023-09-12
你好,填未开票销售就可以的
2021-07-07
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