您好,这种是不需要缴纳印花税的,都没范围
进出口会计主要做哪些工作? 另外,如果工厂货物增值税专用发票已经开过来了,我这边只是代理出口,那我这边还需要再向外开发票吗?我们只是代理,赚一点服务费,没有增值,这种怎么操作的?麻烦哪位老师详细解答一下及相关流程,非常感谢!
老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
老师,我们这边开了现代服务-工程管理服务的票,这个需要缴纳印花税吗,要交的话是选哪个类别呢
比如广告公司开广告制作的发票,税收编码可以选择印刷品吗?因为如果开设计服务*广告制作的话,税务系统就会认定这个需要缴纳文化事业费,但是按政策来讲广告制作又是免交文化事业费
我这边收到现代服务*制作费的发票,是那种展台的制作费,这种的话是否需要缴纳印花税?如果要交,需要按照哪个类别缴纳?麻烦老师解答下
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
哦哦,这种我总是在承揽合同和不交印花税徘徊,有点分不太清,他这个写制作费也是不属于承揽么?这个怎么去做区分会好点,麻烦老师教一下
对的,不属于承揽,承揽是和人工相关的