你好,你需要重分类,这个是没有重分类的,分别重分类到预收账款和应付账款。
老师好!资产负债表上预付账款出现负数,是将供应商期末余额表中的预付账款和应付账款的借方余额相加得数作为预付账款填列数,对吗?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
资产负债表应收账款期末数负数怎么调整,调到预收吗
老师,资产负债表中应收账款和预付账款期末数为负数呢,这样对吗?
老师 我的负债表的应收账款和应付账款的期末数都为负数 这样的数正常吗
老师,我们有个小额贷款公司,近几年没有业务,账上有一百多万,老板要把现金提出来,有什么合理的方案吗
录播课程里有教怎么报税吗?大约在哪一节课里啊,我去学习一下
合伙人提前预付3万的管理费用,年底结算,多退少补,凭证应该怎么写
老师,我们有个公司30万注册资金,法人股占80%,全部到位24万,另外两个自然人各3万全部没到位,对外的帐是亏损,但实际帐是盈利的。帐面净资产是95万多。现在有个人想从法人股东占的80%收购30%的股权,请问如果平价转让实际转让价怎么算?
个税比例是生产经营所得税总额÷扣除抵税吗,如果是合伙人承担个税,那这个比较怎么算合适,是生产经营所得税总额÷扣除抵税(合伙人的)还是生产经营所得税总额÷扣除抵税(职工加合伙人的)
我们公司是小规模纳税人,2025.3.31收到其他公司借款210000,利息4212.5元,但是是2025.4.07给那个公司开具的利息发票,请问3月份我应该怎么入账啊?
是不是期末为下一期的%10。期初就是当期的%10。所有的题都是这样的
老师现在个体户申报生产经营成本的时候,系统显示差异大,系统按进项票提取是没有进项票成本是0,而我们申报的时候需要填写上成本,这该怎么处理呢
一次性支付一年门店租金,借方记长期待摊费用,若一次性只支付一个月的租金,计入管理费用-门店租金吗?一次性支付一个季度租金,还是计入长期待摊费用吗?
老师!请教:几个部门 分摊费用的分录该怎么做呢
预付到应付,应收到预收对吗
对的,是的,是这么做的。
但是没有设置预收账款呢
到其他应付可以吗
没有设置,你资产负债表有这个科目照样可以写
资产负债表没有设置预收
你好,资产负债表截图看一下的。