您好,这个的话,是需要作为销售费用的
在平台卖产品257950元,需要给对方开6个点的专票结款,给平台交4个点的服务费10318元,平台在给货款的时候把服务费直接扣了,给公司打247632元,并开服务费发票给公司,请问公司开货款发票时,收到货款时,收到平台服务费发票时如何做分录?
老师有个业务上面的会计问题想问一下,我们公司开了一笔业务是给抖音的商家提供账号平台卖货,然后卖的货钱是入我们账户,然后,这个钱我们在给对应的主播结账。首先,卖货商家给我服务费,我们开的票是服务费的6个点的。其次,我们给主播钱,主播给我开的也是服务费6个点的。然后我们会收到平台卖货的入账款,我们申报的是未开票收入卖的是商品需要算13个点的吗?这样不是亏了吗
我们在网上商城做贸易,提供了商品,我们给对方开发票,应收帐款和发票一致,但因对方担供了平台给我方,所以有给我们开服务性发票,但是在对帐中,发现给我们的应收帐款中直接扣除了服务费,请问,我这个分录如何做平?
老师,我们公司是做技术服务的,开发了一个平台,用户把钱直接打到我们公司账户,我们扣了服务费后打给商家,每天一结算,我们应该以什么名给商家打款
请问老师 抖音平台扣商家扣点钱 直接在平台结算款中把扣点钱扣除了 我给他开服务发票 如何做账务处理才能平账 谢谢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师我知道做销售费用 麻烦详细分录 做到哪一步可以平账
详细分录写一下哈
借 银行存款(实际收到的) 销售费用(平台扣掉的) 贷 主营业务收入 应交税费