您好,您具体是用到哪里的?
老师你好! 我公司购买了酒店,楼下的 出租出去,收房租,开票出去。除了增值税,还要交什么税呢? 那么我们购买这个酒店的进项是否能抵扣我们的销项呢?装修取得的进项也能抵扣销项吗?如果可以抵扣,有没时间,金额限制呢?
公司购买的酒水,对方提供的专票,我们自用是不可以抵扣的吧?如果进行了抵扣也没有进项转出会有什么影响?
老师,咨询下,我公司购买设备的进账发票2020年开具的,如果不进行认证抵扣,是否可以不做成本做账,放到2021年再认证抵扣做成本!
老师,白酒的专票税率是多少?我们公司是评估行业,购进一批白酒,请问进项可以全额抵扣吗?白酒到货后需要建立库存账吗?领用可以做什么费用?
公司20年购买酒进的专票,一直没做账也没认证抵扣,现在税务局要求把这个票处理掉,不能认证抵扣,我应该怎么处理
公司租厂房给别家公司分摊了水电费,收到的房租费直接做营业外收入还是其他收入
老师,我们是商贸公司销售砂石料,利润率多少合理呢?
老师,你们平时说的往来科目,都是什么科目
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
送客户或者自用
不能抵扣进项的话,我们是不是直接根据专用发票做分录,借:销售费用-业务招待费,贷银行存款
是的,招待费这样处理是对的。