您好,1.借:预付账款-装修 贷:银行 2.借:预付账款-租赁 进项税 预付账款-物业费 贷:银行 分3个月把1季度租赁费和物业管理费摊销 借:管理费用-租赁 贷: 预付账款-租赁 预付账款-物业费
6月份我收到一张专票,分录是借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到普通发票和红字发票怎么做账分录
6月份收到一张专票,分录借:管理费用—办公费100,借:应交税费—进项税额10 贷:其他应付款110, 7月付款分录,借:其他应付款110,贷:银行存款110 8月对方把原专票红冲,又开了一张一样金额的普通发票和负数专票,8月我已把抵扣的10元在申报表上做进项转出, 老师,请问我收到的普通发票和负数发票怎么入账,具体怎么做分录
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
一个装修合同总额是7万多钱,不过这次只支付了40%,剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付,已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率,如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元,没收到发票,但是装修合同发我了。这个怎么写分录合适,需要摊销什么的吗?
问题一 装修费7万多只付了40%没收到发票 怎么做分录 问题二 签了3年的合同只付了1季度租赁费和物业管理费 已收到发票 一张专票一张普票 怎么做分录 还需要做其他的吗?
老师损失是不可以向其追索的嘛?
利润表当中的净利润,相当于资产负债表当中的什么科目
建筑企业有预缴税金怎么做会计分录
利润表当中的净利润是资产负债表当中的本年利润,是他吗?是相当于他吗?
摘要写错了 要改正 需要什么东西吗
老师不会第二题 1.为什么转让设备的收入不算入销售收入 2.为什么出租房屋的收入计入其他收入?其他收入包括哪些
老师,民非企业的工商年检要求财务报表的净增加额要大于3万,这个应该只是要求本年,不是弥补以前年度亏损后的利润吧
转让使用过的设备为什么不属于销售收入
请问老师,我们厂里买设备,是不是一定要进项增值税才可以折旧,折旧是什么意思,对我们来说是有利的是吧,没有我们很多设备都没有开票,是不是不合算
老师,请问公司一次性为在职员工补缴的2023年一整年的公积金,今年的汇算清缴这笔补缴费用是填写在职工薪酬调整表公积金那栏吗?还需要调减吗?
跟长期待摊费用 没关系吗?
因为这个费用是总公司帮我们付的钱 所以没在我们分公司银行回单里出现 所以应该怎么写合适呢
您好,可以用 长期待摊费用这个科目,只是现在新准则说不用了,我就写预付账款。 费用是总公司帮我们付的钱 把分录里的银行改为 其他应付款-总公司