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请问老师,我这家永茂公司的电费全部是玺源公司使用的,我这分录这样子做,对不对?正确的分录应该怎么做?

请问老师,我这家永茂公司的电费全部是玺源公司使用的,我这分录这样子做,对不对?正确的分录应该怎么做?
请问老师,我这家永茂公司的电费全部是玺源公司使用的,我这分录这样子做,对不对?正确的分录应该怎么做?
请问老师,我这家永茂公司的电费全部是玺源公司使用的,我这分录这样子做,对不对?正确的分录应该怎么做?
2023-06-02 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-02 14:30

需要给对方开发票吗?开的话可以的。

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快账用户8329 追问 2023-06-02 14:31

需要给玺源公司开票,我就是不清楚制造费用结转到业务成本合不合理?

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齐红老师 解答 2023-06-02 14:32

啊,直接做其他业务成本,其他业务收入就行。

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快账用户8329 追问 2023-06-02 14:34

意思是把这里的制造费用,改成成本,就行了

意思是把这里的制造费用,改成成本,就行了
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齐红老师 解答 2023-06-02 14:34

对的,是的,是这么做的。

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快账用户8329 追问 2023-06-02 14:35

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-02 14:36

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
需要给对方开发票吗?开的话可以的。
2023-06-02
你好;        这个转的650万是什么业务的款 ; 这个具体业务是什么;才好判断科目的; 你现在做那个公司的科目   
2023-06-08
你好;   不对的;参考我的分录:    1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款  
2023-01-06
你好,稍等,马上写给你
2021-05-14
借;管理费用-电费4000 贷:银行存款3000 其他应付款-员工1000 员工垫付报销 借:其他应付款-员工1000 贷:银行存款1000
2021-12-29
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