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老师请问一下,我这个分录是不是做得不对呀?正确的应该怎么做?

老师请问一下,我这个分录是不是做得不对呀?正确的应该怎么做?
2023-01-06 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-06 11:08

你好;   不对的;参考我的分录:    1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款  

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快账用户9311 追问 2023-01-06 11:09

我现在这个社保不对了,我要去前面找哪里不对。太难了

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快账用户9311 追问 2023-01-06 11:12

如果我计提社保跟工资一起做的话 借:管理费用-工资 生产成本-直接人工 管理费用-社保 生产成本-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 这样做对不对?

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齐红老师 解答 2023-01-06 11:14

你好;     是的;这样就对的   

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快账用户9311 追问 2023-01-06 11:17

然后缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 发工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保 贷:银行存款

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快账用户9311 追问 2023-01-06 11:18

发工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 银行存款

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齐红老师 解答 2023-01-06 11:23

你好;   是的; 就这样来做哈; 你发工资做了两笔哈; 做一笔即可   

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快账用户9311 追问 2023-01-06 11:24

那请问老师,我的数字怎么不对呀。也不知道是哪里算错了,请问老师用什么方法可以找出来

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齐红老师 解答 2023-01-06 11:28

你好;        数字不对; 你检查每笔金额 ;是不是你输入错误了  

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快账用户9311 追问 2023-01-06 11:50

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-06 11:51

不客气的; 帮到你就好   

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你好;   不对的;参考我的分录:    1、计提工资: 借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款  
2023-01-06
需要给对方开发票吗?开的话可以的。
2023-06-02
你好 、 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税
2022-06-23
您好,因为是以前做错了的话,是需要做以前分录的红字分录。
2020-12-15
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理  (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用  贷:应付账款/应付票据/银行存款  2、“销项税额”的账务处理  (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额:  借:应收账款/应收票据/银行存款  贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  主营业务收入/其他业务收入  同时结转成本。  借:主营业务成本  贷:库存商品  3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税:  借:应交税费——未交增值税  贷:银行存款 
2021-04-08
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