您好,本来就是,因为是只能在一个地方申报专项附加扣除的
第1:我19年的年度汇算在20年的3-6月已经申报了,但是我发现19年的个人专项附加扣除填写有错,就把19年的专项附加扣除作废掉后,在20年的9月份更正了19年的汇算,这个有没有关系,更正年度汇算有没有时间限制,还是要跟申报的限制期内更正? 第2:今年的1-8月已经公司抵扣了个人专项附加扣除,但是因为信息有错,我就把20年所有的子女教育,房屋租金,继续教育之类的作废掉了,那公司已经在1-8月按月抵扣的个人专项附加扣除怎么办?是到21年3到6月份年度汇算的时候再重新缴纳吗,多退少补?
老师,我公司老板有2个公司再报个税,一个是个体工商户公司需要报经营所得,去年没有盈利,但是3月31前汇算的时候,我用了专项扣除 现在要做第二个公司是报的综合所得汇算,我没办法用了专项扣除,怎么办
老师个体工商户,查账征收。经营所得税汇算清缴的时候已经交税了。现在不是开始个人所得税年度的综合所得税汇算了吗?之前经营所得税申报的时候没有把专项扣除填上,现在叫老板填了就可以申请退税把?
老师,老板有家公司和一家个体户,然后再在公司里面申报了他的个税,但目前个体户没有开票也没有其他收入,这样个体户做年度汇算清缴时候这个经营所得要怎么算呢?是按0申报吗?还有他在公司申报个税扣除额一年6万也是只能在个体户和公司中的一边扣除一边对吗?
老师,个体工商户按照经营所得来申报个税,别的公司每月有给这个个体工商户发工资申报工资薪金个税,那该个体工商户做年度汇算清缴时经营所得和工资薪金所得可以并在一起算收入,个体工商户的成本、费用可以和每月扣除5000、专项扣除、专项附加扣除加在一起作为收入的抵减做年度汇算清缴吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
还可以作废吗之前的经营所得汇算
你作废完了,也是只能扣一次的
我想扣在综合所得呀,经营所得本来就没有盈利
那可以,这样作废了之后可以
现在经营所得还可以作废吗?
截止日期不是3月31日
可以去现场申请。网上不行了