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2021年销售了商品,可是这个商品的进项发票2022年的8月份才拿回来,那么2021年暂估这个进项,2022年5月31汇算时调增,那么2022年8月发票收到后如何做账?

2023-05-30 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 18:03

你好,2022年8月发票收到,先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录

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快账用户3053 追问 2023-05-30 18:04

2021年暂估后已经结转至主营业务成本,本年利润,在2022年汇算已经调增

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齐红老师 解答 2023-05-30 18:04

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3053 追问 2023-05-30 18:04

见到老师您很高兴,您给我之前解答过很多次,你看到你的头像就很熟悉

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齐红老师 解答 2023-05-30 18:05

你好,2022年8月发票收到,先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录 已经做了汇算清缴,账务处理仍然是这样啊 

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快账用户3053 追问 2023-05-30 18:06

我2021年的这个暂估已经最终全部结转到2021年的本年利润里了。

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齐红老师 解答 2023-05-30 18:07

你好,2022年8月发票收到,先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录 如果之前结转的成本金额有错误,就需要做相应的调整

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快账用户3053 追问 2023-05-30 18:08

老师,2021年 1. 借 库存商品 贷应付账款-暂估 2. 借 主营业务成本 贷 库存商品 3. 借 本年利润 贷 主营业务成本

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快账用户3053 追问 2023-05-30 18:09

那么2022年汇算调增了这部分,如何做分录?8月份收到后又如何做分录?

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齐红老师 解答 2023-05-30 18:09

你好 2022年8月发票收到,先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录 如果之前结转的成本金额有错误,就需要做相应的调整 (能仔细看一下我回复的内容吗,不要只顾自己描述,你描述的情况我已经知道了)

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快账用户3053 追问 2023-05-30 18:14

那2022年5月汇算时,没收到发票,调增了这部分暂估,账面不需要调整吗?

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齐红老师 解答 2023-05-30 18:15

你好,没收到发票的成本调增了应纳税所得额,这部分是不需要特地做分录的。

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快账用户3053 追问 2023-05-30 18:20

那如果这部分发票永远回不来了,汇算了是不是需要调整? 分录: 借 应付账款-暂估 贷 本年利润 这样做可以吗?

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齐红老师 解答 2023-05-30 18:42

你好,这部分发票永远回不来了,就需要冲销暂估,然后做无票购进处理。

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快账用户3053 追问 2023-05-30 18:53

按您上面说的,汇算不需要调整,那8月份冲消暂估,再做账,那这个成本不是成了8月以后得了吗?

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齐红老师 解答 2023-05-30 18:54

你好,没收到发票的成本调增了应纳税所得额,这部分是不需要特地做分录的。 之后又取得了发票,就需要先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录啊

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快账用户3053 追问 2023-05-30 18:56

嗯。这个知道了我的意思是8月收到后做购进分录不是成了2022年以后的成本了吗?

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齐红老师 解答 2023-05-30 18:57

你好,其实本质是之前的成本,只是取得时间退回了啊 

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快账用户3053 追问 2023-05-30 19:01

老师,你能不能给我写一个8月的分录?

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齐红老师 解答 2023-05-30 19:03

你好 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

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你好,2022年8月发票收到,先冲销之前暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录
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