你好 不需要阿,汇算清缴只是计算你所得税费用这一个科目的
老师,年报什么时候报?汇算清缴报的财务报表是调整前的还是调整后的?工商年检是不是报汇算清缴调整后的财务报表?
在做企业所得税汇算清缴时,相关成本数据有调整,清缴年报中需要填写的财务报表和利润表需要按调整后的新数据申报吗
所得税汇算清缴时调增主营业务成本后,需要调整财务报表年报表吗?
老师,企业所得税汇算清缴调整完,那财务报表也需要跟着调整吗
企业所得税汇算清缴,财务费用跟成本要调整,申报年报时候调整报表,那么财务报表要不要调整呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
就是更正年报信息就可以了是吗
不需要阿,你做汇算清缴就可以的
意思就是所得税年报都不用更正申报了吗?
是阿,不需要更正申报的
好的,那么我请问一下滞纳金纳税调整怎么处理呢
是阿,不需要更正申报的
税收滞纳金,怎么调整
你放到营业外支出的
那已经申报的年报要不要更正呢
你放到营业外支出的
去年的企业所得税年报已经申报了,现在要不要更改申报报表
不需要阿,你当时是没有错误的
就是年报申报时候是错误的,农错税款支出了
不需要阿,你当时是没有错误的
就是年报申报时候是错误的,弄错税款支出了
你当时知不知道是错误的数据
不知道,我已经更正了
那你就不需要修改的