你好 需要的,这个跟你们是不是亏损没有直接联系的
我们公司研发费用科目下有其他费用:明细是房租租赁、办公费、差旅费、维修费、和服务费,做汇算清缴时候要填写研发加计扣除明细表,这些费用应该填在哪一行
有研发费用但是亏损了,汇算清缴还需要填写研发加计扣除明细表吗
我是年度汇算清缴利润是负的,我还需要填写加计扣除的表吗?研发费用的佳绩,扣除表公司有研发费用。
老师你好,2021年汇算清缴后有研发费用加计扣除了,2021年的亏损是五十多万,但是汇算清缴的当年亏损额加上了研发费用,一共有八十多万,这种情况我需要调账吗
2022汇算清缴A101012填报问题 老师好,我司有研发费用,但备案资料不齐全,利润又是亏损的,不打算做研发费用加计扣除。汇算清缴的时候提示下图风险,我要怎么处理?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
哦我填了,我看到这样他会自动帮我加计扣除,等于放大了亏损
就是说亏损状态还能享受加计扣除哈
是的,这个亏损的就更多了
哦哦,税务局不会说我吧,可是我们确实去年没有收入,但是研发费用真的发生了的。。。
说你什么?没有必要说你阿