同学你好 对的 是这样的 大的金额并且按月摊销的就用长期待摊费用
在20年12月进行调动 研发费用从你管理费用科目里面增加一个研发费 从现有管理费用名下的其他费用科目转一部分费用到 这个研发费用中来 当中需要有 工资 (选定几位为研发人员) 折旧费(2020年当中购进的生产设备折旧部分)租金水电(结转大概40%进来)其他的一些日常开销 总研发费用占比金额 为收入的8%以上 那调一部分工资出来的话就是 借:管理费用-研发费用 贷:管理费用-工资 现在遇到的问题是,我调一部分费用后,发现房租、招待费用等在利润表中成了负数,这样调对吗,我应该怎么做
老师现在筹开期的酒店,购买了2个速达库存软件站点,1500元/个,那单价没超过2000,这样的情况下,应该做到长期待摊费用还是无形资产里面呢? 是第一种分录还是第二种分录呢? 第一种: 借:长期待摊费用-开办费-财务软件 贷:银行存款 等到开业之后转 借:管理费用-财务软件 贷:长期待摊费用 第二种: 借:无形资产 贷:银行存款 下个月开始摊 借:管理费用-无形资产摊销-财务软件摊销 贷:累计摊销-财务软件摊销
您好老师酒店现在筹开期,然后会发生电费,水费,工资,差旅费,和开户费费用 那电费,水费和工资这样的大费用是不是应该先计入 借:长期待摊费用 贷:银行存款/现金 等开业之后转到销售或者管理费用 借:销售/管理费用 贷:长期待摊费用 我不知道这样做对不对,是不是总体来讲就是大数的直接先放长期待摊费用里面,小的费用就直接放管理或者销售费用里面呢?请专业老师给与指点 那小的开户费,停车费,加油费,差旅费,快递费这样笑的费用,是直接计入管理费用/销售费用里面对吗? 借:管理费用/开办费/开户费,停车费,加油费,差旅费,快递费 贷:银行存款/现金
您好老师酒店现在筹开期,然后会发生电费,水费,工资,差旅费,和开户费费用 那电费,水费和工资这样的大费用是不是应该先计入 借:长期待摊费用 贷:银行存款/现金 等开业之后转到销售或者管理费用 借:销售/管理费用 贷:长期待摊费用 我不知道这样做对不对,是不是总体来讲就是大数的直接先放长期待摊费用里面,小的费用就直接放管理或者销售费用里面呢?请专业老师给与指点 那小的开户费,停车费,加油费,差旅费,快递费这样笑的费用,是直接计入管理费用/销售费用里面对吗? 借:管理费用/开办费/开户费,停车费,加油费,差旅费,快递费 贷:银行存款/现金
老师 现在我们是筹开期的酒店,正在装修期间,那现在给员工发放工资和缴纳社保需要怎么做分录呢?不用计提直接缴纳对吗 1.缴纳社保 借:长期待摊费用-开办费-社保 贷:银行存款 2.发放工资 借:长期待摊费用-开办费-工资 贷:银行存款 然后等开业的时候再转到管理费用/销售费用,进行分期摊销 借:管理费用/销售费用 贷:长期待摊费用
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
印花税的买卖合同的计税依据是?
企业年报现金流量表中填的本年累计金额和上年金额是1——12月的数据,还是只看12月的数据
利润总额就是应纳税所得额吗?
好的谢谢老师
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