你好,对方认证了没有,对方认证了的话,对方给你开红字信息表,你们待会儿开红字发票就可以的,发票不用收回来,现在是红冲。
老师,我们开给客户的专票客户已经认证抵扣了,客户说要冲红重开,对方给我们开作废信息表,需要把专票也退回给我们吗?
老师,去年的发票部分红冲,需要让对方把发票联退回给我们销售方吗?还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
21年开给对方的销售发票,今年9月红冲了,然后又重新给开了一张,是不红冲的二三联要寄给对方,还是21年开的发票的2.3联要给我们拿回来?
21年我们开出的专票,今年业务不做了,准备退款,需要对方把发票退回吗?我们是作废还是红冲?
老师,我问一下我们给甲方来了专用发票,现在甲方要求冲红重新作废,从21年开始的开的专用发票都要,作废,那我这边冲红,不用整理前三年的凭证把发票找出来作废吧?
请问老师,几年前公司股权交易的价格在税局填表的时候填错了,是否可以去修改?股东之间还未转账,根据协议是5年没付清。
你好!有没有电梯销售安装维修的行业的全盘账实操课?
您好!小公司提现金,老板都是转到自己卡上,这个能做提现金吗
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
应该是认证了,已经快2年了。红冲的发票需要把销售联给对方吗?
你好,对的,是的,是这么做的。
开红字发票对我们有影响吗?
没有影响的,实际业务的你没有少做收入没有关系。
老师,跨年汇算清缴了还能红冲吗
可以的,可以红冲的。
汇算清缴了之后也可以把?
可以的,这个不影响的
老师打扰了,我还想问一下,对方如果操作抵扣了,需要怎么处理?
购买方开红的信息表,销售方开红字发票。
对方在当期做进项税额转出吗?
对的,是的,是这么做的。