亲,是需要作为固定资产的,摊销3年
老师请公司名下购车怎么做账,专票分成了车价和装饰二张,是一并做固定资产吗?按几年摊销,要不算残值,进项抵后,不含税金车价+不含税汽车装饰作为原值吗
老师好,公司购买打印机1750元一台,电脑3800元一台,开在同一张发票上,发票是普票,如果把电脑作为固定资产处理的话,,那么打印印机不足2000元是不是可以直接入管理费用,具体怎么做账,请老师给个建议
老师,购买了一台发票打印机,700多,要作为固定资产入账并摊销吗?一般摊销几年,具体分录怎么做?
你好,公司一般纳税人现金购买了一台空调6200元,开具专用发票,是不是要作为固定资产入账?那固定资产的分录是不是借固定资产,应交税,贷现金?那请问固定资产是不是需要每个月计提折旧的?分录怎么写?每个月按多少来折旧?能麻烦老师告知一下吗?谢谢。
老师,一般纳税人,2020年购入一台车没有入账,现在要卖了,具体账务分录怎么做呢,是补录入固定资产补提折旧吗,是专票有进项税,这个税没有抵扣,最后处置是按3%算销项税吗
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
我看有的老师说5000以下可以直接做费用?
是的亲,理论上需要摊销的。如果金额小(5000元以下),税务局允许简化处理(就是直接进费用),分录为: 借:管理费用 贷:银行存款
好的,谢谢老师
没事没事,感谢提问,期待五星好评!