没事的,那个只是个提示是否填错
老师,我们酒店因为疫情2021年被征用隔离点,一直没给卫生局开票,没记收入账上是亏损状态,现在报2021年汇算清缴时提示申报的营业收入小于营业成本的风险提示,提示会被税务机关怀疑少计收入,这个风险提示我用管它吗?
老师,请问一下,我汇算清缴时发现2021年3季度的收入申报填错了,如果现在更正申报,那4季度的是不是也要更正申报,因为累计数不一样?老师,我汇算时发现前期所得税的收入比增值税的收入申报少了,我直接在汇算时,把收入的差额调增加,这样会不会有风险啊?
老师好!汇算清缴申报时,以前暂估无票的调增230000,都填到扣除类-其他,就会有黄色预警,这预警申报后税务局能不能看到?我想,调到“与收入无关的支出”里50000多,这样就没预警了,可以吗,哪种做法好一些?
老师,无票收入汇算清缴的时候调增之后提示我有风险,我要继续申报吗?会不会被税务局关注?
老师现在是在做2022年年度汇算清缴,我们公司是亏损的,但是想交点企业所得税,我可以直接汇算清缴的申报表上调增,然后账务上不做修改吗?会不会有什么风险
是不是填在A105000的30列十七其他那个帐载金额里面
这个是成本费用纳税调整的,收入为啥要填这里?
那应该要填哪里
是我搞错了,是无成本发票调增填写
无成本发票调增填在A105000的30列十七其他那个帐载金额里面
好的,谢谢老师的解答
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!