就是按3%的交增值税及附加
你好老师,我企业是小规模纳税人,经营范围有经营租赁场地租赁这一项,现在要为对方一般纳税人企业代开增值税专用发票,对方明确要求要税率是5%的专票,为什么我们企业代开时税率只有3%和1%呢
我是一般纳税人外贸企业,我出口一个货品,9000人民币,进项票是小规模企业开了3%的专票, 一般我们都是13%或者9%的退税,3%是为什么不能退税
老师你好!本企业为一般纳税人,供应商是小规模纳税人,原来供货开专用发票,2022年小规模纳税人4月份开始,对方要给我们开普票,为了不交增值税,问我们企业可以不,本企业怎么考虑这个问题对我们企业有利
老师,我们公司是商业企业一般纳税人,收到小规模纳税人1%的专用发票,那我们销售商品是开发票开1%还是13%的啊
你好我是小规模企业,对方是一般纳税人,业务是2022年的,当时小规模增值税专用发票税率是3%,2023年是1%,对方企业要求补交2%税率,老师我补付给对方企业的税点,应该怎么做账
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
某公司的机械加工分厂、正在同一家保健品厂洽谈一笔务。这是一家新组更的专门生步一种新开发的营养液的保健品厂,作为一种全新的保健品,未未的市场销路难久预测。因此,保健了也带有试生多的性质,他们向机加分厂只订购10套没备。如果该保健名销路好,他们将向该厂大批订货
小规模纳税人去年未开票收入已申报,今年补开发票,怎么申报增值税
是发票上面税额那一栏的金额,乘以3%吗?
直接就是发票上的税金
税金就是要缴纳的增值税金额是吧
只是开专票的话,开3%可以减按1%缴纳增值税吗?今年的税收优惠
是开普票的话,开3%可以减按1%缴纳增值税
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!