您好 银行存款肯定跟收入金额不一样的啊 请问您期初没有建账吗?
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
老师,您好!想问下一家商贸公司。他是2002年成立的一直到现在都是没有请会计和建账的。连日常的资金流水账都没有,都是老板娘自己收付的。现在入职了,老板娘要求建账,然后我就跟她说要做财产清查才能建账。尤其说到资金这里问她的银行私户有什么余额。就是不给实际盘存数,就说02年成立的注册资金10万元,你的银行存款就按10万元初始数据做。老师,像这样的情况,该怎么开展建账? 是内账感觉挺乱的,私人买的东西和公司买的东西共绑定在一张卡上用的。问题现在如何建这个“银行存款”科目的初始数据?
老师,我们是去年9月份才成立的一般纳税人企业。由于老板产业多,当时这边的成立和收单那些都是由老板另一个公司的会计兼着,所以一直没有建账,这公司也一直没有开发票,到现在对公的只有两笔收入,一笔订金一笔全额货款,还都是去年的。直到这个月的税费申报都还是全部零申报(包括费用都是0)。我想请教老师,如果现在开账的话,是不是要从去年9月份开始开?但是这样的话,报表就有变动了,起码有费用了,那申报的报表就不对了,如果年报的时候更正报表,会不会产生滞纳金或者行政处罚那些费用?我能不能从3月开始立账户,请教老师我该怎么做。
老师现在问别人多要发票的还能行的通吗?我咋这么害怕
老师您好,我们原采购了一批设备部件,当年在账上直接进了固定资产。实际上,应该经过内部安装调试之后,集成成为固定资产。现在想将这批部件转出,然后再重新进固定资产。请问这样做是否可以?会计分录应该如何做?
这道题中的所得税费用和实缴为什么不一样
售后回租的账务怎么处理?我是承租方也是出售方
设备评估报告可以当成本入账嘛
定期定额的个体户需要申报什么
老师好,问下会计全盘到底是怎么理解的。我刚报班学习到现在,开始是手工账一直到电脑账到报税到汇算清缴,工商年报,这是不是整个会计的流程了的呢
小微企业印花税按什么标准计提?
会计上的立项是什么意思
老师好,问下平时工作用的财务软件用友和这个快账差不多的吗?以前考过会计电算化很多年不记得了
没有建(您是指营业执照注册以后吗) 这种情况该怎么办
那您都写了哪些分录?可以截图一下吗
您是指现在申报汇算清缴的时候吗! 我分录都没写,直接在报表里面改了数据 只计提了工资,核算了收入,成本 就这3样
那银行存款金额多少 原来年初的时候有没有余额
年初银行存款应该没有余额(我是代理记账公司) 即使有余额,也不可能和右边的金额53759一样呀
那您没有期初数 计提了工资,核算了收入,成本 也应该是平的 写分录的话 是借贷相等的 不会只有右边有数据的 如果期初没有数据 只是右边有数据的话 那右边的数据也是应该合计等于0 资产=负债%2B所有者权益 写分录的时候也是这样的 比如您确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 请问您应收账款呢?
确认收入,不是: 借:银行存款 贷:主营业务收入?
如果当时就收到了银行存款 那借方是银行存款 还有贷方 没有税金的吗? 您成本的账务处理是怎么填写的呢?都是工资吗?还是银行存款支付了?
做成本的分录是: 借:主营业务成本 贷:银行存款? 工资的分录是: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬?
如果成本收到发票就支付了 是这样写分录 工资这样计提正确的
好的,谢谢老师,我先按这个思路先做 但是2021年的年初余额没有,怎么好像也不能提交
请问单位是去年才成立的吗?
对,22年7月成立的 没有建过账套
那期初没有数据 应该可以保存的 不会不能提交的 当然 要先平衡
现金流量表里面,收入、工资、成本费用要填吗? 还是在利润表里面填了就可以了 现金流量表主要是填哪些?
您软件不能自动生成么 涉及到库存现金 银行存款 其他货币资金的才需要填写
一直没有建账套,不能自动生成 刚去代理记账公司,好多账,好乱……
那可以根据资产负债表 利润表 表外数据录入 用电子表格生成 代账公司基本都差不多那样