你好 需要填写在A107012表里面的
申报企业所得税研发费用加计扣除填写在哪张表
高新企业所得税季度申报研发费用加计扣除填哪个表?
企业所得税季度预缴申报表里要填研发费用加计扣除说吗?
研发费用加计除了在企业所得税可以加计扣除还能在哪里加计扣除
老师小规模企业申报所得税的时候研发费用加计扣除金额在哪里填写,河北省的
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
是季度申报表,不是汇算清缴
研发费用加计扣除汇算清缴填A107012就可以了吗? 不用填A107010吗?
A107010的数据会自动带出来的
噢噢好的
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季度所得税申报表,研发费用填哪里?还是季度不用填
季度的是不可以填写的
账上做了有研发支出,汇算清缴没有给做研发费用加计扣除,这个对我们有什么影响吗?
你是因为什么情况没有加计扣除呢?理由要合理的
代账公司汇算清缴没有做,账上做了,她漏做了,说不知道
我没有解除过你们的代账公司阿
你是因为什么情况没有加计扣除呢?理由要合理的 代账公司没有做,代账公司疏忽了。 这个对我们来说有什么影响吗?申请高新企业
研发费用是重要的财务指标的,回影响你的高新申请的
就是账上有做研发费用,汇算清缴没有做,有影响吗?
有的,直接影响你的高新申报的
为什么会计问其他老师给我说,高新申请按账面的研发费用, 汇算清缴没有做只是汇算清缴填错了,不影响,你们哪个说得对?
当然是我说的对的阿