您好,是账上多还是税务局的多,多多少了?
我在东奥交了继续教育的培训费,现在手机无法登录,头像登录失败
当前申报税款所属期的征收方式为定期定额,不能进行预缴纳税申报。请先前往核心征管调整定期定额的有效期,然后在自然人电子税务局办理预缴纳税申报。
老师,请问我们公司的招待费超过了收入的千分之五,我们公司现在不想交招待费,可以更正往年申报的财务报表吗,把之前申报的招待费全部填写成0,总的不影响利润的情况下去调整,请问这样可以吗?
老师好,一般纳税人,付了下半年的房租及物业费,收到了发票,借:待摊费用 借:应交税金增值税进项税 贷:银行存款,这个进项税金当期可以抵扣吧?
老师,我们把不免税的开成免税的了,现在返回去更改了当期的增值税报表,补交了税款和滞纳金,但是账因为是22年的,现在账面怎么处理,银行怎么下账?
请问老师1季度利润表上期填写24年4季度的吗
老师,请问财务报表年报是报去年的报表嘛
老师,请问一下小规模3%减按1%的政策是什么时候开始实行的啊?忘了
2024年应付职工薪酬冲销2023年多计提的奖金,对方科目未分配利润,在23年所得税汇算清缴中职工薪酬及纳税调整明细的实际发生额中调增了,24年要调整吗
起重机拆卸合同属于什么印花税种
账上多个几分钱
应该是小数点导致的
通过营业外收支调下账就可以了
借营业外收入 贷应交税费 这样做就行了?
对呀,就调平了呀,这个有点误差很正常的
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您