咨询
Q

@郭老师 我3月幼儿伙食成本在月末的时候要结转,借:业务活动成本 贷:其他应收款 苏秀春,但是现在有个问题我们有个同事周小艳也开了食材发票来,现在准备用他的这个发票也来红冲他开的这个金额9000元,那么我现在收到的发票有苏秀春开的,有周小艳开的这个红冲应该怎么做呢

2023-05-23 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 16:07

你好,那你其他应收款里面有没有周的

头像
快账用户7609 追问 2023-05-23 16:15

有周的,开这发票主要就是冲他的其他应收款

头像
齐红老师 解答 2023-05-23 16:16

那就是借业务活动成本贷其他应收款周

头像
快账用户7609 追问 2023-05-23 16:20

前期业务活动成本在月末的时候已经结转了,现在是相当于冲,有两个人的不知道怎么冲

头像
齐红老师 解答 2023-05-23 16:21

借其他应收款苏 贷、其他应收款周

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,那你其他应收款里面有没有周的
2023-05-23
对,是的,是这么做的。
2023-07-12
你好同学,如果是一个红的一个蓝的就不用再冲了
2020-11-20
那你第一个分录写错了是吧?借其他应收款贷银行存款才对。 你实际有业务的吗?实际有业务的,上面的不变。问对方重新要求开发票。
2024-12-06
同学你好,直接计入成本。它属于这笔业务的成本。
2021-01-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×