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老师,有个问题就是我前期已经收到对方开具的这个普通发票,并且我这边也确认过成本。那么现在支付环节就是他的这个支付的金额要小于我前期确认的成本,但是这个发票已经开具了,我该如何处理?是直接冲减成本,还是说我要把这个普通发票进行相应作废?

2022-11-14 22:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-14 23:01

应该把发票让对方红冲开一张正确的给你

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应该把发票让对方红冲开一张正确的给你
2022-11-14
同学你好 1.借银行贷主营业务收入贷销项 2.填写在收入栏就行了,如果不确认收入就不填写这个申报表也不结转成本
2021-05-10
同学你好 支付的时候收到发票才计入以前年度损益调整
2021-03-11
您好,企业所得税有自己的纳税义务时点规定,企业所得税收入与是否能够收款无关,这个可能是税会差异。
2023-06-02
你好,对的是的,多交的那一部分增值税可以留着以后抵扣。 购买方的需要做进项转出,然后重新认证你这一个发票。
2021-11-03
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