您好,同学,发票没到就 借:预付账款 贷:银行存款 发票到了 借:管理费用/制造费用 贷:预付账款
公司制作网站总共费用是11万,1月份时候先付了7万且已收到票,当时不知道还有尾款就按照这个7万做成了3年摊销的会计分录,借:长期待摊费用 7万,贷:银行存款7万。每月摊销时,借 销售费用-业务宣传费,贷长期待摊费用。这个月付了尾款3万,但未收到票,会计分录应该怎么做?
老师,当月收到对方开来的费用票,下个月给对方付款,收付实现制下,当月和下月分别要怎么做账呀
老师比如说装修款或者广告制作费,都是发票开过来了但是款没有付,然后每个月还要分摊费用,这个会计分录怎么做呢
老师,按照权责发生制,当月费用计入当月,我当月发生的物流费用是100元,但是当月未支付,分录:接管理费用-快递费,带应付账款。则摘要是写计提物流费用,还是写支付物流费用呢?
老师,每个月水电费发票,当月已经付款,但当月发票未到,还要挂往来,当月还要分摊下去,分摊给制造费用,管理费用?,怎么做会计分录
300万一个月的利息
小规模可以开专票吗?
*建筑服务*建筑工程和*建筑服务*劳务费 有什么区别呢
学校食堂收费,怎么核算成本,老师这个完整分录
9、根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于甲公司内部会计监督主体的有( )。 (2021 年) 甲公司债权人 甲公司纪检部门 甲公司会计机构 甲公司会计人员 请问一下老师甲公司纪检部们为啥不是
老师,合作社可以不开对公户吗? 如果没有规定要开,钱可以转到法人以外的账户吗(不是成员,和合作社没有关系的人的账户)
各位老师大家晚上好,我是从代账公司接的账务,然后代账公司没有建账,现在是情况需要,要把账务从2023年补建起来,原材料这一块,如果2022年未原材料是20万,做为2023年初的原材料数据, 那么这一块的账务应该怎么做分录和账务处理,请老师们指点一下,谢谢
初次做承兑汇票怎么做好
每月预扣部分工资作为考核工资,年终一次性发放,考核不达标会扣除一部分工资不再发放,不再发放部分是冲费用还是记营业外收入呢?
比如开票金额100万,折扣20万,最终开票金额80万,那使用开票额度是100万还是80万?
那每个月就不分摊了?发票来了在分摊?
您好,同学,发票来了在分摊