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老师,2022年的一笔费用已经入账计入管理费用,但是在所得税汇算的时候发现没有发票,经沟通,现在不能提供发票,后续能提供发票,2022年的所得税汇算是不是得调增啊?若后续给提供发票了,我应该怎么操作,需要进行什么账务处理吗

2023-05-23 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 09:32

同学你好 对的 汇算清缴之前没有发票要调增

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快账用户4416 追问 2023-05-23 10:02

2022年调增,2023年发票回来了,在调减是吗?需要做什么处理吗?还是直接在所得税汇算的时候直接调就可以

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:07

同学你好 对的 23年发票来了再调减

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:07

汇算清缴之前发票来不了就要调增 发票来了之后再做跨年调整的分录

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快账用户4416 追问 2023-05-23 10:11

老师,跨年度调整的分录怎么做啊

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:20

红冲暂估的分录然后再用蓝字发票做分录

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同学你好 对的 汇算清缴之前没有发票要调增
2023-05-23
同学你好 只要汇算清缴之前收到发票就不用调增 你可以直接把发票附在分录后面
2021-03-08
您好,这个是可以计入2023年,然后扣除,第二个问题是,如果5月31日之前取得可以扣除,否则是调增
2023-11-09
借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款 汇算清缴之前发不下去调增 可以 借应付职工薪酬工资贷利润分配未分配利 红冲计提的 以后再发下去的时候再计提吧
2023-03-24
同学,你好 可以的。 年度红冲之前的财务费用,在根据发票一起做
2025-01-02
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