你如果开的13%,对方给你开的是专票,你就可以抵扣,你不管开专票普票是一样交税的,都是销项税额减进项税额。
那如果我公司是一般纳税人,我们是销售方,销售产品出去,给对方客户开具增值税专用发票与普通发票都可以是吗?如果对方客户是小规模纳税人,只能给他开具增值税普通发票,如果对方是一般纳税人,要给对方开具增值税专用发票是吗?
老师,我们公司是一般纳税人,如果对方是小规模,我们销售货物能不能开普票给对方
老师,请问如果我们,咱们是一般纳税人,咱们开具的普票给到客户,对方是小规模纳税人,对方是不能抵扣的嘎对不对,那我们这边比如今天给人家开了20万普票,我们老板又不想缴纳销项税,叫我过几天跟着作废这个有没有影响呢??
老师,我公司是一般纳税人,如果给对方开普票,普票的销售税可以抵扣进项吗?
老师,我是销售方一般纳税人,对方是小规模纳税人,我如果开的是普票13%.我是不能抵扣销项税,对方说开3%普票要少价,对我那个划算
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?