是的,就是那样处理的
老师,小规模纳税人租私人的住宅做办公场所。1.如果需要开票一个月1万,私人不愿意承担税,我们是不是要承担他的房产税,租赁所得个税?2.现在税率是多少?3.如果我不要票,钱用公账付出去。我也入账,但汇算清缴时候我调增可以吗?
老师 我10月的时候有笔账是支出 挂在往来款 借:其他应收-XX单位 贷:银行存款 现在公司规定这笔钱公司承担 12月调账 那我的分录怎么写合适?
请问税款滞纳金现在做的凭证是: 借:营业外支出 贷 :银行存款 年底所得税汇算清交的时候要不要把这个税收滞纳金进行调增
老师,申报个税,个税公司承担,公司是做建筑施工的,给工人谈工资的时候没有给工人讲清楚,自己要承担,公司只能自己承担这次费用,我做账务处理,借:应交税费—应交个人所得税 23458 贷:银行存款 23458,等到年末我在把全年承担的个税,借:营业外支出 贷:应交税费—应交个人所得税,把应交税费冲平,年报的时候这边营业外支出我调增,不税前扣除,你看这么做可以不?还是有其他方法?
老师,房租费税金,我们公司承担,做账的时候是借,营业外支出,银行存款,现在所得税清缴,是不是要把这笔钱调增
营业外支出填到哪张表上,那一行
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
只填账载金额,税收金额不用填吧
是的,就是那样填报的