你好,可以的,软件技术服务的6%。
请问 销售软件而且票面是13%税率 的会计分录怎么做呢?以前都是开6个点的服务费
老师,请问销售会计软件税率应是13%对吗?但对方也同意了开成6个点的软件开发服务费这样会有风险吗
老师, 我们公司是研发、生产、销售自动化设备的,属于混合销售,主营销售设备,销售设备的同时会包安装调试,包运输;设备上的软件也包。 客户要求我们把软件、安装调试费、一一都列出来开, 开具发票的时候可不可以把软件、安装调试费都分别开具13点?
公司销售软件,软件的款包括了价,税,服务费,开票都是13%的税率, 请问可以把服务费分出来开6%吗? 还是要视同销售开13%
老师,公司是做软件开发的,小规模,给客户开的是:软件服务费,上个月已经开出来了,现在客户要:软件销售,可以吗?还有老师一般哪种情况要软件销售的明细发票
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗