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请教一下老师:计提的工资在年度汇算清缴时未发放完,现汇算清缴时已调增,现在账上要怎么做?

2023-05-19 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 17:53

你好; 是的; 要调增的; 没有发的 挂应付职工薪酬贷方科目挂着的  

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快账用户9558 追问 2023-05-19 17:54

一直挂着,应付职工薪酬的余额不就不对了?

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齐红老师 解答 2023-05-19 17:58

你好;  挂着; 你后期难道不支付吗    

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快账用户9558 追问 2023-05-19 19:43

这个是2022年计提的,如果后期还是支付不了要处理吗?

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相关问题讨论
你好; 是的; 要调增的; 没有发的 挂应付职工薪酬贷方科目挂着的  
2023-05-19
账务只做计提的分录其他不用处理。纳税调整是填写纳税调整明细表工资表。
2021-03-03
你好,发放了应该是做上年调整,不是调整今年
2021-04-21
你好,需要做2021年汇算清缴的更正,对没有发放的金额做纳税调增处理 
2023-05-18
红冲借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整 修改的是二一年的汇算清交,如果你汇算清交不动,直接做到今年借应付职工薪酬工资,借管理费用负数影响今年的利润。
2022-10-24
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