这是你们收到的政府补助,转了其他收益,相当于是转了营业外收入。
那个老师帮我看一下这个条款什么意思 谢谢
老师帮我看一下这笔分录是什么意思/?
请老师帮我看看这笔分录代表什么意思,谢谢!
麻烦老师看看这笔分录是什么意思,逐条解释,谢谢
麻烦老师看看这笔分录是什么意思,逐条解释,谢谢
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
21年有一笔,借银行存款280万,贷其它收益280万,且21年12月转了损益。21年汇算报表收入类调减了280万;22年又记了上面那笔分录,现在汇算我不知道这280万怎么填写了,老师
不是专款专用的,政府补贴的。
是购买土地优惠的金额,先付后返的,现在22年汇算清缴我要怎样填写呢,老师,280万算营业外收入吗?
对的,是的,做营业外收入的。
做其他收益也可以的。
如果你这个纳税调减了,你对应的支出需要纳税调增,不允许抵扣。
有个关于其它收益的支出,去年调增了,今年还需要调减回来吗?
你好,你不是在2021年纳税调减了吗?
你这是专款专用的吗?如果是的话,今年再继续调减 不是专款专用的,今年不需要调整。
今年是不是要调增回来?或者请老师推荐一下课本,那里能查相关内容?
你好,你这个是不是专款专用的,你判断一下,如果不是的话,今年不需要调整,如果是的话,今年调节,因为你做了其他收益,影响了利润,增加了利润, 没有课程不好意思没看到。
怎样确定是否为转款专用呢?不管是否为转款专用,今年为啥还做280万的分录呢?老师
就是有规定的具体的用途,不能用在其他的项目。
去年的分录怎么做的?
看下他摘要,还能联系上他个人吗?你问下他个人这一部是什么业务?